目 錄
第一部分 張家界日?qǐng)?bào)社概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
張家界日?qǐng)?bào)社部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
張家界日?qǐng)?bào)社的主要職責(zé)是:
1、辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部行政管理、內(nèi)部后勤保障,以及公文的擬寫(xiě)、上報(bào)、下發(fā)和上傳下達(dá);負(fù)責(zé)人事、綜治、工會(huì)、資料、接待、車(chē)輛、水電管理等工資,完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工資。
2、財(cái)務(wù)部搞好財(cái)務(wù)管理工作,協(xié)調(diào)稅務(wù)、財(cái)政等一切對(duì)外財(cái)務(wù)事務(wù),搞好現(xiàn)金收支、各種稅費(fèi)交納等,完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的工作。
3、發(fā)行部主要抓好《張家界日?qǐng)?bào)》的發(fā)行工資,負(fù)責(zé)與有關(guān)部門(mén)協(xié)調(diào)并及時(shí)處理報(bào)紙投遞發(fā)行中出現(xiàn)的問(wèn)題,組織開(kāi)展好讀報(bào)用報(bào)訂報(bào)活動(dòng)。
4、總編室協(xié)助社編委對(duì)編輯部工資進(jìn)行編務(wù)綜合管理;負(fù)責(zé)擬寫(xiě)年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃;負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文書(shū)起草,業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、評(píng)優(yōu)、評(píng)報(bào)和好新聞評(píng)選推薦工作‘負(fù)責(zé)上傳下達(dá)及協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門(mén)之間的關(guān)系,負(fù)責(zé)稿件和廣告 的二審;組織和管理報(bào)紙出版工作等。’
5、政治社會(huì)部負(fù)責(zé)黨政、軍、群、團(tuán)、公、檢、法、司、民等方面以及市區(qū)新聞和社會(huì)新聞的采編。
6、經(jīng)濟(jì)生活部負(fù)責(zé)旅游、工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)、重點(diǎn)工程、環(huán)保、交通、郵電等經(jīng)濟(jì)個(gè)部門(mén)及綜合性的經(jīng)濟(jì)報(bào)道。
7、文教??控?fù)責(zé)文化、教育、衛(wèi)生、體育等部門(mén)的新聞采編。
8、攝影部負(fù)責(zé)一、二、三版圖片采編;完成周刊部分配的圖片采編任務(wù),每月負(fù)責(zé)采編攝影專版 1個(gè)。
9、群工部負(fù)責(zé)處理讀者來(lái)信,接待來(lái)訪,福字通聯(lián)工作和通訊員稿件分發(fā)。
10、周刊部負(fù)責(zé)《旅游周刊》、《生活周刊》的策劃、采訪、編輯;完成編委臨時(shí)交辦的其他采編任務(wù)。
11、新聞研究室負(fù)責(zé)開(kāi)展業(yè)務(wù)研究和閱評(píng)工作。
12、廣告部一份完成全年廣告創(chuàng)收任務(wù),確保報(bào)社各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
張家界日?qǐng)?bào)社內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)編委核定,我單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu) 12 個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是辦公室、財(cái)務(wù)部、發(fā)行部、總編室、政治社會(huì)部、經(jīng)濟(jì)生活部、文教??俊z影部、群工部、周刊部、新聞研究室、廣告部。人員編制情況:根據(jù)編委核定,我單位人員編制數(shù)共 60 名。在職人員 27 人,退休人員 13 人。
(二)決算單位構(gòu)成
張家界日?qǐng)?bào)社 2022 年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:張家界日?qǐng)?bào)社本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
第三部分
2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度收入總計(jì) 2728.53 萬(wàn)元,與上年相比增加 46.98 萬(wàn)元,上升 1.75%。主要是因?yàn)槭聵I(yè)收入比去年相比增加了178.41萬(wàn)元,其他的收入相應(yīng)有所減少,因而收入總計(jì)只增加46.98萬(wàn)元。
2022 年度支出總計(jì) 2728.53 萬(wàn)元,與上年相比增加 46.98 萬(wàn)元,上升 1.75%。主要是因?yàn)閷儆谑聵I(yè)收入中的支出相比去年有所增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022 年度收入合計(jì) 2292.54 萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入 1161.77 萬(wàn)元,占 50.68%;上級(jí)補(bǔ)助收入 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;事業(yè)收入 931.22 萬(wàn)元,占 40.62%;經(jīng)營(yíng)收入 0.00 萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00 萬(wàn)元,占0.00%;其他收入 199.55 萬(wàn)元,占 8.70%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022 年度支出合計(jì) 2485.64 萬(wàn)元,其中:基本支出 1495.67 萬(wàn)元,占 60.17%;項(xiàng)目支出989.97 萬(wàn)元,占 39.83%;上繳上級(jí)支出 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%;經(jīng)營(yíng)支出 0.00 萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款收入總計(jì) 1161.77 萬(wàn)元,與上年相比,減少 199.22 萬(wàn)元,下降14.64%。主要是因?yàn)閷儆谪?cái)政全額撥款的人員減少,另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬(wàn)元,而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬(wàn)元,所以收入也相應(yīng)減少。
2022 年度財(cái)政撥款支出總計(jì) 1161.77 萬(wàn)元,與上年相比,減少 199.22 萬(wàn)元,下降14.64%。主要是因?yàn)閷儆谪?cái)政全額撥款的人員減少,另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬(wàn)元,而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬(wàn)元,因而支出也相應(yīng)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 1161.77 萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的 46.74%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少 199.22 萬(wàn)元,下降 14.64%。主要是屬于財(cái)政全額撥款的人員減少,另 2021 年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) 176.34 萬(wàn)元,而 2022 年度上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為 0 萬(wàn)元,因而支出也相應(yīng)減少。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022 年度財(cái)政撥款支出 1161.77 萬(wàn)元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出(類)1036.60 萬(wàn)元,占比 89.23%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)45.37 萬(wàn)元,占比 3.91%;衛(wèi)生健康支出(類)43.67 萬(wàn)元,占比 3.76%;住房保障支出(類)36.14 萬(wàn)元,占比 3.11%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為 978.31 萬(wàn)元,支出決算數(shù)為 1161.77 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 118.75%,其中:
1、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 5 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了黨建經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。
2、文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 854.79 萬(wàn)元,支出決算為 1031.6 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 120.68%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是:增加了 2021 年度市直單位績(jī)效獎(jiǎng)(補(bǔ)差)及 2022 年度 1-6 月基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng),另還追加了宣傳工作經(jīng)費(fèi)及社保費(fèi)和公積金補(bǔ)差等。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 5.59 萬(wàn)元,支出決算為 5.59 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 34.79 萬(wàn)元,支出決算為 34.79 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 1.66 萬(wàn)元,年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成比率,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了遺屬生活補(bǔ)助。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 3.33 萬(wàn)元,支出決算為 3.33 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 22.59 萬(wàn)元,支出決算為 22.59 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 21.08 萬(wàn)元,支出決算為 21.08 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為 36.14 萬(wàn)元,支出決算為 36.14 萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的 100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022 年度財(cái)政撥款基本支出 680.92 萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi) 604.45 萬(wàn)元,占基本支出的 88.77%,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi) 76.47 萬(wàn)元,占基本支出的 11.23%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 8.95 萬(wàn)元,支出決算為 8.95 萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為 0.00 萬(wàn)元,支出決算為 0.00 萬(wàn)元,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年決算數(shù)相同。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 8.95 萬(wàn)元,支出決算為 8.95 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 100.00%,與本年預(yù)算數(shù)相同,與上年相比增加 7.88 萬(wàn)元,上升 736.45%,增長(zhǎng)的主要原因是車(chē)輛是采訪車(chē),燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)都相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022 年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算 0.00 萬(wàn)元,占 0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算 8.95萬(wàn)元,占 100.00%。具體情況如下:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.00 萬(wàn)元。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 8.95 萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0.00 萬(wàn)元,張家界日?qǐng)?bào)社更新公務(wù)用車(chē) 0 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.95 萬(wàn)元,主要是燃油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路費(fèi)等費(fèi)用,截止 2022 年 12 月 31 日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為 1 輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022 年度未發(fā)生政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
2022 年度未發(fā)生國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2022 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù) 114.63 萬(wàn)元,比年初預(yù)算減少 114.63萬(wàn)元,降低 100%,主要原因是:本單位為全額撥款事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022 年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi) 0 萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 3.14 萬(wàn)元,用于單位職工業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù) 67人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、湖南日?qǐng)?bào)社培訓(xùn)、省文學(xué)研修班培訓(xùn)、報(bào)刊編校培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén) 2022 年度政府采購(gòu)支出總額 228 萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 228 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 228 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額 228 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的 0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至 2022 年 12 月 31 日,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē) 1 輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē) 0 輛、機(jī)要通信用車(chē) 0 輛、應(yīng)急保障用車(chē) 0 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛、其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē) 1 輛,其他用車(chē)主要是采訪用車(chē);單位價(jià)值 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)(套),單位價(jià)值 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于 2022 年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
詳見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入:指單位本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的各類財(cái)政撥款。
2.上級(jí)補(bǔ)助收入:指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):指單位用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出:指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
6.經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
7.上繳上級(jí)支出:指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
8.項(xiàng)目支出:指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出,包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
10.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
11.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入,事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
12.經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
13.附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
14.其他收入:指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
15.使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用非財(cái)政撥款結(jié)余(原事業(yè)基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
16.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
17.結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政撥款結(jié)余資金提取的專用基金、繳納的所得稅和轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等。
18.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項(xiàng)):反映用于新聞通訊社等新聞宣傳支出。
20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng)):反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期 撫恤金、喪葬補(bǔ)助費(fèi)以及烈士褒揚(yáng)金。
23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
24.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi),未參 加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi),按國(guó)家規(guī)定享受離休 人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
25.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng)):反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
26.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的 基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
第五部分
附 件
張家界日?qǐng)?bào)社2022年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)